内部审计主要领导述职

百川畅银:独立董事胡涛发表 2024 年度述职报告金融界4月24日消息,百川畅银公告称,独立董事胡涛在其2024 年度述职报告中,介绍了作为独立董事的工作履历、兼职情况、独立性说明、年度履职情况,包括出席董事会及股东大会会议、专门委员会及独立董事专门会议的情况,与内部审计机构及会计师事务所的沟通、与中小股东的交流等我继续说。

广和通:独立董事叶卫平发布 2024 年度述职报告与内部审计及外部审计机构、中小股东沟通交流,并在公司现场开展工作。重点关注关联交易、对外担保及资金占用、定期报告相关事项、内部控制执行情况。在2024 年任职期间,作为独立董事未提议召开董事会,未提议聘任或解聘会计师事务所,未独立聘请外部审计机构和咨询机构,未说完了。

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申科股份:独立董事蔡乐华发布 2024 年度述职报告其担任公司董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员,积极参加各专门委员会会议。蔡乐华与内部审计机构及会计师事务所进行了有效交流,与中小股东保持了沟通,在职累计现场工作时间达到7 日。公司进行了董事会换届选举,蔡乐华作为独立董事认真审查等我继续说。

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