内部审计主要是干什么
恒兴股份发布2025-084内部审计制度公告2025年6月19日,2025年6月15日,湖南恒兴新材料科技股份有限公司(证券代码:874627,证券简称:恒兴股份)第一届董事会第十一次会议审议通过《内部审计制度》无需提交公司股东会审议。制度分总则、内部审计机构和人员、内部审计机构的职责和总体要求、内部审计的具体实施、监等我继续说。
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深圳能源:公司内部审计对维持公司良好经营发挥了积极作用金融界6月18日消息,有投资者在互动平台向深圳能源提问:您好,众所周知目前大环境不确定性对企业经营造成很大困扰,但深圳能源一直维持良好的经营,请问这和你们的内部审计有关系吗?你们有意向向投资者呈现你们的内部审计框架设计吗?公司回答表示:您好,公司内部审计对维持公司后面会介绍。
深圳能源:公司建立了较为完善的内部审计体系证券之星消息,深圳能源(000027)06月18日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。投资者:您好,众所周知目前大环境不确定性对企业经营造成很大困扰,但深圳能源一直维持良好的经营,请问这和你们的内部审计有关系吗?你们有意向向投资者呈现你们的内部审计框架设计吗?深圳能等我继续说。
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成都路桥股价微跌0.23% 公司完成内部审计负责人调整成都路桥主要从事公路市政工程施工业务,该业务占公司2024年营收比重达87.13%。公司还涉及房建施工、检测服务等业务,是四川地区重要的基础设施建设企业。公司6月17日晚间发布公告称,经董事会审议通过,聘任王敏为新任内部审计负责人,接替离职的黄屯。同日召开的董事会会议等会说。
蜂助手:聘任李婉婷为内审部负责人 余卓行因工作调整辞职金融界6月12日消息,蜂助手公告称,公司于近期收到内审部负责人余卓行先生的书面辞职报告,其因工作调整申请辞职,辞职报告自送达董事会之日起生效,辞职后不在公司担任其他职务。为保证工作顺利开展,公司董事会同意聘任李婉婷女士为内审部负责人,任期自本次董事会审议通过之日还有呢?
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新闻发布会|临沂市推动“四大改革”任务,提升内部审计监督效能内审监督、现代企业制度建设”四大改革任务,促进市属企业重点发力、攻坚突破,取得了一定成效:实施重组整合。在战略性重组方面,市属企业重组整合方案已完成初稿;在专业化整合方面,企业间已完成整合2家、企业内部完成整合16家。预计6月底,将市属城投类公司压减至5户以内;8月说完了。
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*ST惠程:内审负责人杨娇因个人原因辞职*金融界5月23日消息,*ST惠程公告称,董事会近日收到内审负责人杨娇女士的书面辞职报告,杨娇女士因个人原因申请辞去公司内审负责人职务,辞职后不再担任公司及子公司任何职务。其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将尽快完成内审负责人的聘任工作。
青岛市举办内部审计职业技能竞赛 实现以赛促学青岛市内部审计职业技能竞赛初赛在青岛职业技术学院(市南校区)开赛。本次竞赛由市审计局、市人力资源和社会保障局、市总工会联合举办,共有来自全市行政机关、事业单位、企业、高校等80个部门单位的132名内部审计工作人员参加。竞赛以闭卷考试形式举行,主要考察内审人员日等会说。
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以赛促审 青岛市内部审计职业技能竞赛圆满完赛市总工会联合举办的青岛市内部审计职业技能竞赛决赛在青岛职业技术学院(市南校区)圆满完赛。来自全青岛市行政机关、事业单位、企业、高校等40余个部门单位的理论测试前50名内部人员进行上机操作测试。测试以闭卷考试形式举行,主要考察内审人员日常工作需要掌握的内部审是什么。
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青岛市内审协会举办培训班 提升内审人员专业能力水平信网11月22日讯为进一步提升内审人员的政策理论和专业能力水平,促进青岛市市内部审计工作高质量发展,近期青岛市内部审计协会在中国海洋大学学术交流中心举办了《经济责任和公共投资审计案例分析》培训班。培训班为期3天,来自全市93个机关企事业单位的190名内部审计人员后面会介绍。
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